A continuación indique los gastos para los que se solicita el reembolso. NOTA SOBRE LOS GASTOS DE VIAJE. Los gastos a satisfacer por AMPOS por los desplazamientos/alojamientos de actos de la entidad, deben de cumplir las siguientes NORMAS:
1- Todos ellos, deben de estar justificados y documentados.
2- Los gastos por trayectos de Taxis, deben de comunicar el inicio y el fin de la carrera, justificando el motivo del acto (en el reverso de factura).
3- El importe de las comidas no podrá superar los 15€ por comida o cena.
4- La compensación por el uso del vehículo propio será de 0,25€ por Km recorrido, detallando origen y final de trayecto.
5- Para satisfacer tales gastos, es necesario rellenar este documento y firmarlo. La persona firmante de la presente liquidación asegura que los datos aportados en la misma cumplen con las NORMAS detalladas en el presente apartado.
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